EU/UK/USA Dijital Vergi Hesaplayıcı
Pazara göre KDV/Vergi yükünü hesaplayın.
Neden Kullanılır?
AB ülkelerine çevrimiçi hizmet satarsan KDV ödersin. ABD'ye yazılım satarsan vergi ödersin. İngiltere'ye mal gönderirse gümrük vergisi ve VAT ödersin. Dijital Vergi Analizi, bu üç bölgenin (AB, ABD, İngiltere) farklı vergi kurallarını gösterir. Örneğin, Almanya'ya 100 EUR değerinde e-book satarsan, %19 VAT (19 EUR) vermek zorunda. ABD'de eyalet tarafından satış vergisi alınabilir (%5-10). İngiltere'de Brexit sonrası kurallar değişti. Dijital Vergi aracı, bölgeye göre hangi vergilerin uygulanacağını hesaplar.
Ne Zaman Kullanılır?
AB ülkelerine dijital ürün satarken. ABD müşterileriniz varsa. İngiltere'ye satış planlıyorsanız. Vergi uyumluluğunu sağlamak istiyorsanız.
Nasıl Hesaplanır?
Dijital Vergi Kuralları: 1. AB (VATOSS - VAT on Digital Services): Satış tutarına göre VAT oranı alınır (%15-27 ülkeye göre). 2. ABD: State Sales Tax alınır (eyalet tarafından %5-10). 3. İngiltere (Brexit): Artık VAT alınır (önceki Brexit öncesi KDV'nin yarısı). Örneğin, Almanya'da 100 EUR yazılım satışı: 100 × 0.19 = 19 EUR VAT. ABD'de 100 USD satış (Kaliforniya): 100 × 0.0825 = 8.25 USD Sales Tax.
DigitalVAT = SatışTutarı × (ÜlkesiVATOranı / (1 + ÜlkesiVATOranı))AB'de dijital ürün satışında uygulanacak VAT (ülkeye göre %15-27).
SalesTax = SatışTutarı × EyaletSalesOranıABD'de eyalet satış vergisi (eyalet tarafından %5-10 arası değişir).
NetGelir = SatışTutarı - VergiBorcuSatış tutarından vergi kesintisinin sonra kalan.
Pratik Örnek
| Giriş Değerleri | Ürün: Online Kurs (Digital), Satış: 99 EUR, Müşteri: Almanya |
| Hesaplama | AB VATOSS Kuralı: Alman VAT Oranı %19, VAT = 99 × 0.19 = 18.81 EUR, Net Gelir = 99 - 18.81 = 80.19 EUR |
| Sonuç | Alman Müşteriye Satış Fiyatı: 99 EUR (KDV dahil), Net Gelir: 80.19 EUR |
Dijital ürünler yüksek vergi yükü, fiyat buna göre belirle.